Faktúra 20186657

Faktúra doručená:31.10.2018

Dodávateľ
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO:35697270
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
internet 9/18 632004
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 331,14 Eur