Faktúra 20182619

Faktúra doručená:30.4.2018

Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o.
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO:35755326
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nájom fliaš 4/18 636002
nájom fliaš 4/18 636002
nájom fliaš 4/18 636002
nájom fliaš 4/18 636002
nájom fliaš 4/18 636002
nájom fliaš 4/18 636002
nájom fliaš 4/18 636002
nájom fliaš 4/18 636002
nájom fliaš 4/18 636002
nájom fliaš 4/18 636002
nájom fliaš 4/18 636002
nájom fliaš 4/18 636002
nájom fliaš 4/18 636002
nájom fliaš 4/18 636002
nájom fliaš 4/18 636002
nájom fliaš 4/18 636002
nájom fliaš 4/18 636002
nájom fliaš 4/18 636002
nájom fliaš 4/18 636002
nájom fliaš 4/18 636002
nájom 636002
nájom 636002
nájom 636002
nájom 636002
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 902,23 Eur