Faktúra doručená: | 07.2.2025 |
Číslo objednávky: | 0308,0307,0311 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 2/25-0307 |
tovar VL 2/25-0307,0308,0311,0312 |
tovar VL 2/25-0307,0312 |
tovar VL 2/25-0307,0308,0311,0312 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 919,59 Eur |