Faktúra 25090170

Faktúra doručená:07.2.2025
Číslo objednávky:0308,0307,0311

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 2/25-0307
tovar VL 2/25-0307,0308,0311,0312
tovar VL 2/25-0307,0312
tovar VL 2/25-0307,0308,0311,0312
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 919,59 Eur