Faktúra 25090141

Faktúra doručená:04.2.2025
Číslo objednávky:0193,0194,0192

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 1/25-0214
tovar VL 1/25-0192,0193,0194,0201,0205,0206,0214,0215,0216,0225,0227,0228,0230,0239,0240,0255,0256,0257,0264
tovar VL 1/25-0192,0205,0214,0227,0239,0256
tovar VL 1/25-0192,0205,0214,0227,0229,0239,0240,0255,0256,0264
zľava z ceny tovaru VL 1/25-0227
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26 712,66 Eur