Faktúra doručená: | 05.2.2025 |
Číslo objednávky: | 0271,0269,0267 |
|
|
|
Dodávateľ |
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
Moyzesova 37 |
960 01 Zvolen |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 1/25-0211,0212,0221,0237,0238,0248,0254,0260 |
tovar VL 2/25-0267,0269,0271 |
tovar VL 1/25-0226,0238 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 308,95 Eur |