Faktúra doručená: | 03.2.2025 |
Číslo objednávky: | 0241,0243,0242, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 1/25-0241,0251 |
tovar VL 1/25-0241,0242,0243,0249,0250,0251,0252 |
tovar VL 1/25-0241,0249 |
tovar VL 1/25-0241,0251 |
tovar VL 1/25-0241 centový rozdiel |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22 876,61 Eur |