Faktúra 24013987

Faktúra doručená:02.9.2024

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 8/24-47587744
lieky 8/24-47896783
lieky 8/24-47587625
lieky 8/24-47587285
lieky 8/24-47586991
lieky 8/24-47586763
lieky 8/24-47194084
lieky 8/24-47586483
lieky 8/24-47586261
lieky 8/24-47586148
lieky 8/24-47586147
lieky 8/24-47586168
lieky 8/24-47586137
lieky 8/24-47586778
lieky 8/24-47192044
lieky 8/24-4719920
lieky 8/24-4719919
lieky 8/24-47191741
lieky 8/24-47585696
lieky 8/24-47585483
lieky 8/24-47585270
lieky 8/24-47190963
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37 371,85 Eur