Faktúra 25090097

Faktúra doručená:27.1.2025
Číslo objednávky:0126,0123,0124,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 1/25-0178
tovar VL 1/25-0123,0124,0126,0137,0142,0143,0144,0152,0153,0154,0167,0168,0176,0178,0179,0180,0181
tovar VL 1/25-0123,0142,0154,0167,0169,0178,0182
tovar VL 1/25-0123,0154,0167,0183
zľava z ceny tovaru VL 1/25-0142,0154
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33 084,58 Eur