Faktúra 25090064

Faktúra doručená:20.1.2025
Číslo objednávky:0111,0110,0108

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 1/25-0099
tovar VL 1/25-0099
tovar VL 1/25-0052,0053,0054,0055,0071,0072,0073,0074,0090,0091,0092,0093,0099,0100,0101,0108,0110,0111
tovar VL 1/25-0052,0071,0087,0099, 0110
tovar VL 1/25-0052,0071,0090,0099,0100,0110
zľava z ceny tovaru VL 1/25-0099
zľava z ceny tovaru VL 1/25-0099
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43 030,66 Eur