Faktúra 25090033

Faktúra doručená:13.1.2025
Číslo objednávky:0008,0003,0007

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 1/25-0007,0023
tovar VL 1/25-0003,0007,0008,0013,0014,0020,0023,0024,0025,0039,0040
tovar VL 1/25-0007,0013,0023,0039
tovar VL 1/25-0007,0008,0013,0023
zľava z ceny tovaru VL 1/25-0025
zľava z ceny tovaru VL 1/25-0023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24 231,18 Eur