Faktúra 24091758

Faktúra doručená:23.12.2024
Číslo objednávky:3039,3043,3053

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 12/24-3043
tovar VL 12/24-3039,3043,3053,3054,3062,3063,3064,3069,3075,3076,3077,3084,3085,3086
tovar VL 12/24-3043,3053,3054,3062,3073,3075,3084
zľava z ceny tovaru VL 12/24-3062
zľava z ceny tovaru VL 12/24-3075
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40 971,15 Eur