Faktúra doručená: | 18.12.2024 |
Číslo objednávky: | 2998,3026,3034 |
|
|
|
Dodávateľ |
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
Moyzesova 37 |
960 01 Zvolen |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 12/24-3026,3035,3048 |
tovar VL 12/24-2998,3034,3049,3052 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
797,89 Eur |