Faktúra 24091643

Faktúra doručená:03.12.2024
Číslo objednávky:2899,2901,2903,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 11/24-2899,2901,2903,2904
tovar VL 11/24-2899,2903
tovar VL 11/24-2899 centový rozdiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 571,70 Eur