Faktúra doručená: | 03.12.2024 |
Číslo objednávky: | 2899,2901,2903, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 11/24-2899,2901,2903,2904 |
tovar VL 11/24-2899,2903 |
tovar VL 11/24-2899 centový rozdiel |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 571,70 Eur |