Faktúra doručená: | 09.12.2024 |
Číslo objednávky: | 2907,2914,2915 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 12/24-2914 |
tovar VL 12/24-2907,2914,2915,2916 |
tovar VL 12/24-2907,2914,2916 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 246,58 Eur |