Faktúra doručená: | 09.12.2024 |
Číslo objednávky: | 2937,2940,2939, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 12/24-2937 |
tovar VL 12/24-2937,2939,2940,2943 |
tovar VL 12/24-2937,2943 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 582,83 Eur |