Faktúra 24091665

Faktúra doručená:09.12.2024
Číslo objednávky:2908,2919,2920

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 12/24-2908,2918,2919,2920,2931,2936,2946,2947,2948,2949
tovar VL 12/24-2908,2918,2919,2935,2936,2946,2947
zľava z ceny VL 12/24-2936
zľava z ceny VL 12/24-2946
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24 394,62 Eur