Faktúra doručená: | 29.11.2024 |
Číslo objednávky: | 2876,2877,2878, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 11/24-2876 |
tovar VL 11/24-2876,2877,2878,2882,2883 |
tovar VL 11/24-2876,2883 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 211,05 Eur |