Faktúra 24091644

Faktúra doručená:03.12.2024
Číslo objednávky:2776,2777,2772,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 11/24-2772,2775,2776,2777,2786,2797,2798,2799,2810,2811,2818,2821,2822,2823,2824,2825
tovar VL 11/24-2775,2786,2798,2810,2811,2821
zľava z ceny tovaru VL 11/24-2823
zľava z ceny tovaru VL 11/24-2821
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 32 922,43 Eur