Faktúra doručená: | 08.11.2024 |
Číslo objednávky: | 2695,2691,2687, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 11/24-2687 |
tovar VL 11/24-2687,2688,2691,2695 |
tovar VL 11/24-2687,2691,2695 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 071,95 Eur |