Faktúra doručená: | 19.11.2024 |
Číslo objednávky: | 2765,2767,2769, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 11/24-2769 |
tovar VL 11/24-2765,2767,2769,2770 |
tovar VL 11/24-2765,2769 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 337,24 Eur |