Faktúra 24091533

Faktúra doručená:08.11.2024
Číslo objednávky:2665,2664,2674

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 11/24-2673,2701
tovar VL 11/24-2664,2665,2670,2673,2674,2684,2685,2686,2701,2702,2704,2705
tovar VL 11/24-2664,2673,2684,2701
zľava z ceny tovaru 11/24-2664
zľava z ceny tovaru 11/24-2673
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 29 777,10 Eur