Faktúra 24091565

Faktúra doručená:15.11.2024
Číslo objednávky:2712,2711,2722

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 11/24-2732
tovar VL 11/24-2711,2712,2721,2722,2732,2733,2734,2735,2736,2747,2750,2751,2752,2759,2762,2763
tovar VL 11/24-2711,2721,2722,2732,2750,2751,2762
zľava z ceny tovaru VL 11/24-2721
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36 412,01 Eur