Faktúra doručená: | 30.10.2024 |
Číslo objednávky: | 2622,2623,2626 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 10/24-2630 |
tovar VL 10/24-2622,2623,2626,2630 |
tovar VL 10/24-2623,2626,2630 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15 070,63 Eur |