Faktúra 24091510

Faktúra doručená:05.11.2024
Číslo objednávky:2598,2599,2597

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 10/24-2597
tovar VL 10/24-2618,2653
tovar VL 10/24-2597,2598,2599,2606,2607,2608,2618,2619,2620,2621,2636,2637,2638,2653,2654,2655
tovar VL 10/24-2597,2606,2618,2621,2637,2653
zľava z ceny tovaru VL 10/24-2638
zľava z ceny tovaru VL 10/24-2637
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20 655,00 Eur