Faktúra 24091425

Faktúra doručená:18.10.2024
Číslo objednávky:2472,2473,2468

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 10/24-2468,2471,2472,2473,2474,2485,2488,2489,2499,2500,2508,2509,2522,2523,2524
tovar VL 10/24-2471,2488,2499,2508,2509,2522,2523
zľava z ceny tovaru VL 10/24-2522
zľava z ceny tovaru VL 10/24-2471
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22 503,02 Eur