Faktúra 24091303

Faktúra doručená:27.9.2024
Číslo objednávky:2262,2261,2260

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 9/24-2260,2299
tovar VL 9/24-2286,2297
tovar VL 9/24-2260,2261,2262,2274,2275,2276,2283,2284,2285,2286,2297,2298,2303,2313,2317,2318,2320
tovar VL 9/24-2260,2262,2274,2286,2297,2299,2317,2319
zľava z ceny tovaru VL 9/24-2286
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25 242,05 Eur