Faktúra doručená: | 25.9.2024 |
Číslo objednávky: | 2235,2234,2258, |
|
|
|
Dodávateľ |
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
Moyzesova 37 |
960 01 Zvolen |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 9/24-2234,2235,2257,2258,2270,2271 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
984,06 Eur |