Faktúra 24011938

Faktúra doručená:26.4.2024

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 4/24-47088669
lieky 4/24-47088670
lieky 4/24-47539698
lieky 4/24-47539699
lieky 4/24-47539700
lieky 4/24-47089937
lieky 4/24-47540217
lieky 4/24-47540422
lieky 4/24-47540218
lieky 4/24-47540423
lieky 4/24-47540424
lieky 4/24-47091034
lieky 4/24-47540755
lieky 4/24-47540756
lieky 4/24-47540757
lieky 4/24-47540777
lieky 4/24-475401031
lieky 4/24-47092254
lieky 4/24-4754077-dopbropis
lieky 4/24-47541644
lieky 4/24-47541645
lieky 4/24-47093611
lieky 4/24-47541851
lieky 4/24-47542135
lieky 4/24-47542136
lieky 4/24-47542137
lieky 4/24-47542138
lieky 4/24-47542139
lieky 4/24-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26 554,48 Eur