Faktúra doručená: | 18.9.2024 |
Číslo objednávky: | 2212,2214,2215, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 9/24-2212 |
tovar VL 9/24-2212,2214,2215,2220 |
tovar VL 9/24-2212,2220 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 610,64 Eur |