Faktúra 24011492

Faktúra doručená:03.4.2024

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 3/24-47066540
lieky 3/24-47066541
lieky 3/24-47530162
lieky 3/24-47530628
lieky 3/24-47530652
lieky 3/24-47068804
lieky 3/24-47531119
lieky 3/24-47531323
lieky 3/24-47531324
lieky 3/24-47531656
lieky 3/24-47531877
lieky 3/24-47531878
lieky 3/24-47531879
lieky 3/24-47835176
lieky 3/24-47532203
lieky 3/24-47532435
lieky 3/24-47532436
lieky 3/24-47532741
lieky 3/24-47532748
lieky 3/24-47530652
lieky 3/24-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26 760,06 Eur