Faktúra 24011680

Faktúra doručená:12.4.2024

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 4/24- 47076276
lieky 4/24- 47076324
lieky 4/24- 47076691
lieky 4/24- 47534271
lieky 4/24- 47534479
lieky 4/24- 47534480
lieky 4/24- 47534570
lieky 4/24- 47534571
lieky 4/24- 47534819
lieky 4/24- 47078698
lieky 4/24- 47078700
lieky 4/24- storno 47534271
lieky 4/24- 47535374
lieky 4/24- 47535598
lieky 4/24- 47080015
lieky 4/24- 47535920
lieky 4/24- 47536142
lieky 4/24- 47536143
lieky 4/24- 47081403
lieky 4/24- 47536465
lieky 4/24- 47536466
lieky 4/24- 47536682
lieky 4/24- cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 32 193,94 Eur