Faktúra 24091224

Faktúra doručená:16.9.2024
Číslo objednávky:2127,2120,2126,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 9/24-2120,2125,2126,2127,2136,2137,2145,2152,2153,2166,2170,2171,2172,2184,2185,2186
tovar VL 9/24-2120,2125,2127,2136,2152,2153,2170,2184,2186
zľava z ceny tovaru VL 9/24-2152,2153,2184
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27 092,80 Eur