Faktúra 24091165

Faktúra doručená:03.9.2024
Číslo objednávky:2024,2023,2033

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 8/24-2070
tovar VL 8/24-2047
tovar VL 8/24-2023,2024,2032,2033,2047,2048,2057,2059,2070,2071
tovar VL 8/24-2023,2032,2047,2059,2070
zľava z ceny tovaru VL 8/24-2057
zľava z ceny tovaru VL 8/24-2032,2047,2059
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17 899,49 Eur