Faktúra 24091180

Faktúra doručená:06.9.2024
Číslo objednávky:2083,2082,2087

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 9/24-2113
tovar VL 9/24-2092,2099
tovar VL 9/24-2082,2083,2087,2092,2099,2100,2101,2107,2111,2112,2113,2114
tovar VL 9/24-2082,2092,2099,2113
zľava z ceny tovaru VL 9/24-2082
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23 467,68 Eur