Faktúra 24010811

Faktúra doručená:23.2.2024

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 2/24-47037715
lieky 2/24-47517232
lieky 2/24-47517434
lieky 2/24-47517589
lieky 2/24-47818963
lieky 2/24-47038787
lieky 2/24-47517994
lieky 2/24-47517760
lieky 2/24-47517994
lieky 2/24-47517995
lieky 2/24-47819571
lieky 2/24-47039964
lieky 2/24-47518294
lieky 2/24-47518674
lieky 2/24-47041679
lieky 2/24-47041694
lieky 2/24-47409679
lieky 2/24-47518819
lieky 2/24-47518820
lieky 2/24-47519026
lieky 2/24-4719027
lieky 2/24-47519028
lieky 2/24-4759560
lieky 2/24-47519561
lieky 2/24-47517232
lieky 2/24-47039036
lieky 2/24-47039036
lieky 2/24-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27 203,97 Eur