Faktúra 24011104

Faktúra doručená:08.3.2024

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 3/24-47049695
lieky 3/24-47522607
lieky 3/24-47522608
lieky 3/24-47522787
lieky 3/24-47522812
lieky 3/24-47824714
lieky 3/24-47824733
lieky 3/24-47050229
lieky 3/24-47522905
lieky 3/24-47523149
lieky 3/24-47825255
lieky 3/24-47052000
lieky 3/24-47523478
lieky 3/24-47523651
lieky 3/24-47052570
lieky 3/24-47523992
lieky 3/24-47053882
lieky 3/24-47524489
lieky 3/24-47524490
lieky 3/24-47524692
lieky 3/24-47524693
lieky 3/24-47524771
lieky 3/24-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25 694,25 Eur