Faktúra 24010721

Faktúra doručená:16.2.2024

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 2/24-47031854
lieky 2/24-47514568
lieky 2/24-47514927
lieky 2/24-47032986
lieky 2/24-47515115
lieky 2/24-475151337
lieky 2/24-47515338
lieky 2/24-47034589
lieky 2/24-47515624
lieky 2/24-47035374
lieky 2/24-47516154
lieky 2/24-47516482
lieky 2/24-47036480
lieky 2/24-475156711
lieky 2/24-47516938
lieky 2/24-47516939
lieky 2/24-47818565
lieky 2/24-47031854
lieky 2/24-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20 523,33 Eur