Faktúra 24091052

Faktúra doručená:12.8.2024
Číslo objednávky:1832,1845,1839,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 8/24-1879
tovar VL 8/24-1832,1839,1844,1845,1846,1855,1856,1857,1862,1863,1865,1868,1879,1880,1881
tovar VL 8/24-1832,1844,1855,1862,1868,1879
tovar VL 8/24-1879
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 34 300,13 Eur