Faktúra 24091022

Faktúra doručená:02.8.2024
Číslo objednávky:1778,1780,1777,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 7/24-1777,1778,1780,1792,1796,1797,1804,1806,1818,1819
tovar VL 7/24-1777,1779,1796,1804,1805,1818
zľava z ceny tovaru VL 7/24-1818
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21 221,33 Eur