Faktúra 24090991

Faktúra doručená:30.7.2024
Číslo objednávky:1723,1724,1733,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 7/24-1739
tovar VL 7/24-1723,1724,1733,1734,1739,1740,1741,1753,1754,1755,1761,1767,1768,1769,1770,1771
tovar VL 7/24-1723,1733,1739,1753,1767
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31 077,81 Eur