Faktúra 24090964

Faktúra doručená:22.7.2024
Číslo objednávky:1678,1684,1691

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 7/24-1669,1702
tovar VL 7/24-1690
tovar VL 7/24-1669,1670,1671,1675,1680,1681,1683,1684,1690,1691,1692,1702,1710,1715,1716,1717
tovar VL 7/24-1669,1683,1690,1702,1715
tovar VL 7/24-1675,1715
tovar VL 7/24-1669,1702
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19 480,45 Eur