Faktúra 24090870

Faktúra doručená:02.7.2024
Číslo objednávky:1494,1493,1495,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 6/24-1527
tovar VL 6/24-1527,1543
tovar VL 6/24-1493,1494,1495,1503,1509,1518,1519,1520,1527,1528,1529,1543,1544,1545,1546,1555,1556
tovar VL 6/24-1495,1503,1518,1520,1527,1529,1530,1543,1556
tovar VL 7/24-1565
tovar VL 7/24-1565
tovar VL 7/24-1565
zľava z ceny tovaru VL 6/24-1527,1556
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36 515,59 Eur