Faktúra 24090902

Faktúra doručená:09.7.2024
Číslo objednávky:1568,1579,1575

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 7/24-1589
tovar VL 7/24-1568,1575,1577,1578,1579,1587,1589,1590,1591,1592,1603,1604
tovar VL 7/24-1568,1577,1589,1603,1604
zľava z ceny tovaru VL 7/24-1577
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20 393,40 Eur