Faktúra doručená: | 26.6.2024 |
Číslo objednávky: | 1450,1456,1463, |
|
|
|
Dodávateľ |
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
Moyzesova 37 |
960 01 Zvolen |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 6/24-1450,1456,1463,1467,1486,1500 |
tovar VL 6/24-1501 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 760,42 Eur |