Faktúra 24090800

Faktúra doručená:17.6.2024
Číslo objednávky:1367,1366,1381

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 6/24-1366,1380
tovar VL 6/24-1366,1367,1380,1381,1390,1403,1408,1409,1410,1419,1420
tovar VL 6/24-1366,1380,1390,1391,1403,1408,1410,1419
zľava z ceny tovaru VL 6/24-1408,1419
zľava z ceny tovaru VL 6/24-1408
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28 763,01 Eur