Faktúra 24090831

Faktúra doručená:24.6.2024
Číslo objednávky:1433,1434,1432

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 6/24-1479
tovar VL 6/24-1479
tovar VL 6/24-1432,1433,1434,1435,1444,1445,1458,1459,1460,1466,1469,1470,1479,1480,1481
tovar VL 6/24-1432,1445,1458,1460,1466,1469,1479
zľava z ceny tovaru VL 6/24-1469
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26 226,98 Eur