Faktúra doručená: | 12.6.2024 |
Číslo objednávky: | 1322,1323,1336, |
|
|
|
Dodávateľ |
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
Moyzesova 37 |
960 01 Zvolen |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 6/24-1379 |
tovar VL 6/24-1322,1336,1337,1365,1371,1376 |
tovar VL 6/24-1323,1363,1379 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 266,52 Eur |