Faktúra 24090755

Faktúra doručená:07.6.2024
Číslo objednávky:1351,1352,1350

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 6/24-1339
tovar VL 6/24-1313,1314,1320,1321,1326,1328,1339,1340,1350,1351,1352
tovar VL 6/24-1326,1327,1339,1350,1351
zľava z ceny tovaru VL 6/24-1351
zľava z ceny tovaru VL 6/24-1339
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33 840,73 Eur