Faktúra 24090731

Faktúra doručená:04.6.2024
Číslo objednávky:1241,1240,1239

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/24-1256,1303
tovar VL 5/24-1239,1240,1241,1255,1256,1257,1270,1271,1278,1279,1288,1289,1303,1304,1305
tovar VL 5/24-1239,1256,1270,1278,1279,1288,1303
zľava z ceny tovaru VL 5/24-1239,1303
zľava z ceny tovaru VL 5/24-1256,1288
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28 465,91 Eur