Faktúra doručená: | 04.6.2024 |
Číslo objednávky: | 1264,1276,1287, |
|
|
|
Dodávateľ |
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
Moyzesova 37 |
960 01 Zvolen |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 5/24-1264,1276,1294,1309 |
tovar VL 6/24-1312 |
tovar VL 5/24-1287 |
tovar VL 5/24-1276 centový rozdiel |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
758,30 Eur |